Чистая прибыль ММК увеличилась за 1 полугодие 2021 года в 8 раз

Выручка ММК за 1 полугодие 2021 года выросла относительно 1 полугодия прошлого года на 82,7% до $5 440 млн, отражая увеличение объемов продаж в связи с окончанием модернизации стана 2500 г/п и повышательную динамику рыночных цен на металлопродукцию.

Чистая прибыль по сравнению с 1 полугодием прошлого года существенно возросла и составила $1 508 млн, преимущественно отражая рост прибыльности бизнеса на фоне восстановления глобальных рынков. Чистая прибыль за 1 полугодие 2020 года составила $189 млн.

 

EBITDA за квартал практически удвоилась к уровню прошлого квартала и составила $1 435 млн, отражая рост выручки на фоне благоприятной рыночной динамики.

Рентабельность по EBITDA выросла на 10,9 п.п. до 44,1%.

Долговая нагрузка

 

Мультипликаторы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Сохранение здоровья сотрудников Компании остается нашим приоритетом. В течение квартала мы продолжили информационную кампанию, посвященную важности вакцинации, среди сотрудников и подрядчиков ММК. На сегодняшний день более 60% наших сотрудников обладают иммунитетом к COVID-19. Что касается экологической ответственности, во втором квартале удельные выбросы в атмосферу снизились относительно прошлого квартала на 4,9% до 13,7 кг/тонну, что обусловлено ростом доли металлолома в сталеплавильной шихте на фоне увеличения производства стали ЭСПЦ. Я также хотел бы отметить, что мы успешно прошли верификацию данных по выбросам парниковых газов Группы, проведенную компанией BSI. Подтверждая приверженность устойчивому развитию страны и социальному благополучию наших сотрудников, во втором квартале мы присоединились к Социальной хартии российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Благоприятная сезонность спроса в строительной отрасли, продолжающаяся реализация национальных проектов и отсутствие жестких локдаунов оказали основное позитивное влияние на российский рынок металлопроката. Что касается нашей структуры продаж, в отчетном периоде доля продаж на внутреннем рынке (Россия и СНГ) составила 78%, а доля премиальной продукции в структуре продаж – 42%. Мы ожидаем, что продажи премиальной продукции увеличатся к концу года на фоне успешного запуска реверсивного стана 1700 х/п.

Во втором квартале мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы России на строительство комплекса коксовой батареи. Производительность нового комплекса составит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что даст нам возможность вывести из строя пять морально и физически устаревших батарей, а также сократить валовые выбросы парниковых газов. Сокращение выбросов СО2 составит свыше 1,1 млн тонн, а углеродный след уменьшится на 0,21 тонны СО2 (-21%) на тонну кокса, что дополнительно приблизит нас к достижению поставленных целей в области декарбонизации. Я рад сообщить, что в конце июня мы заключили контракт на строительство комплекса доменной печи №11 производительностью 3,7 млн т в год. Использование в процессе строительства лучших мировых технологий и вывод из работы устаревших печей позволит нам к 2025 году сократить выбросы СО2 – на 1,1 млн тонн в год. Одной из ключевых целей Компании остается обеспечение финансовой устойчивости. Уровень долговой нагрузки ММК, исчисляемый как показатель «Чистый долг/EBITDA», является одним из самых низких в отрасли и на конец второго квартала составил 0,00x. Высокий уровень доступной ликвидности ($2,3 млрд) обеспечивает ММК высокий запас прочности для успешной реализации заявленной стратегии.

Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)


Наша группа VK—>присоединиться

Другие материалы по данной теме

Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
Генерация пароля